1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| Раздел 1. Показатели медицинской результативности
| 1.
| Младенческая смертность
| на 1000 родившихся живыми
| 6,4
| 6,1
| 5,5
| 6,3
| 2.
| Смертность населения в трудоспособном возрасте
| количество случаев на 100 тыс. человек населения
| 646
| 646
| 640
| 630
| 3.
| Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообра-щения
| количество случаев на 100 тыс. человек населения
| 181,9
| 175
| 168,1
| 161,2
| 4.
| Смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразо-
ваний
| количество случаев на 100 тыс. человек населения
| 84,2
| 83,5
| 82,0
| 81,5
| 5.
| Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм
| количество случаев на 100 тыс. человек населения
| 160,2
| 157,3
| 152,2
| 147,0
| 6.
| Смертность в течение года с момента уста-новления диагноза злокачественного ново-образования
| количество случаев на 100 тыс. человек населения
| 31,0
| 30,0
| 28,9
| 27,8
| 7.
| Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обуча-ющихся в общеобразовательных учрежде-ниях
| процентов
| 74,9
| 75
| 76
| 77
| 8.
| Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза
| процентов
| 55,7
| 56
| 56,5
| 58
| 9.
| Пятилетняя выживаемость лиц, перенес-ших острый инфаркт миокарда с момента
установления диагноза
| процентов
| 65
| 65
| 65
| 70
| 10.
| Удовлетворенность населения медицин-ской помощью
| процентов
| 25,1
| 27
| 30,1
| 33
| 11.
| Удовлетворенность потребности населе-ния в высокотехнологичной медицинской помощи
| процентов
| 59
| 64
| 77
| 82
| Раздел 2. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения
| 12.
| Среднегодовая занятость койки в госу-дарственных (муниципальных) учрежде-ниях здравоохранения
| дней
| 300
| 305
| 312
| 318
| 13
| Размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения
| рублей в расчете
на 1 человека
| 1368,8
| 1478,4
| 1780,7
| 2380,3
| 14.
| Размер дефицита территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
| процентов
| 27,90
| 20,20
| 7,70
| 0,00
| 15.
| Размер дефицита обеспеченности врачеб-ными кадрами – всего
| процентов
| 17,1
| 15,93
| 14,53
| 11,55
| 16.
| Размер дефицита обеспеченности врачеб-ными кадрами, оказывающими амбула-торную медицинскую помощь
| процентов
| 24,24
| 22,08
| 20,16
| 17,72
| 17.
| Размер дефицита обеспеченности врачеб-ными кадрами, оказывающими стацио-нарную медицинскую помощь
| процентов
| 6,71
| 7,24
| 6,64
| 2,63
| 18.
| Размер дефицита обеспеченности врачеб-ными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь
| процентов
| 45,9
| 44,92
| 44,12
| 42,65
| 19.
| Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников
| рублей
| 16 859
| 17 709,2
| 19 497,8
| 20 472,7
| 20.
| Фондовооруженность учреждений
здравоохранения
| рублей на одного врача
| 335 152,53
| 355 704,80
| 442 307,60
| 643 439,00
| 21.
| Фондооснащенность учреждений здраво-охранения
| рублей на один квадратный метр площади зданий и сооружений
| 2 540,08
| 2 695,85
| 4 239,56
| 6 555,74
| 22.
| Количество зданий учреждений здраво-охранения, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем
| процентов
| 2,6
| 5,3
| 11,2
| 20,8
| 23..
| Количество учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение кото-рых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи
| единиц
| 2
| 6
| 135
| 110
| 24.
| Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты
| процентов
| 7,3
| 7,3
| 15,3
| 39,3
| 25.
| Количество государственных (муници-пальных) учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-спра-вочных сенсорных терминалов (инфо-матов), к общему количеству государ-ственных (муниципальных) учреждений здравоохранения
| процентов
| 10,7
| 10,7
| 100
| 100
| 26.
| Количество государственных (муници-пальных) учреждений здравоохранения, использующих электронный докумен-тооборот при обмене медицинской инфор-мацией, от общего количества государ-ственных (муниципальных) учреждений
| процентов
| 0
| 37,3
| 62,7
| 100
| 27.
| Количество врачей-специалистов, оказыва-ющих амбулаторную медицинскую по-мощь, которым были осуществлены де-нежные выплаты стимулирующего
характера
| процентов
| 0
| 0
| 100
| 100
| 28.
| Количество среднего медицинского пер-сонала, работающего с врачами-спе-циалистами, либо оказывающего амбула-торную медицинскую помощь самостоя-тельно, которым были осуществлены де-нежные выплаты стимулирующего характера
| процентов
| 0
| 0
| 100
| 100
|
Система мероприятий по реализации региональной программы модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011-2012 годы*
Наименование учреждения здравоохранения (стандарта медицинской помощи, мероприятия)
| 2011 год
| 2012 год
| Предусмотрено средств (тыс. рублей)
| Предусмотрено средств (тыс. рублей)
| ВСЕГО
| в том числе средства
| ВСЕГО
| в том числе средства
| Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
| консолиди-
рованный
бюджет субъекта Российской
Федерации
| Территориальный фонд обязатель-ного медицин-ского страхова-ния Свердлов-ской области
| Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
| консолидирован-ный бюджет субъекта Российской Федерации
| Территориальный фонд обязатель-ного медицин-ского страхова-ния Свердлов-ской области
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений
| Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение её в соответствие со структурой населения субъекта Российской Федерации, а также со структурой заболеваемости и смертности на территории субъекта Российской Федерации, сети и структуры учреждений здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения
| Итого
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| Мероприятие 2. Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения (включая завершение строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонтов) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи
| Мероприятие 2.1. Завершение строительства ранее начатых объектов
| Итого
| 1 031 041,00
| 0,00
| 1 031 041,00
| 0,00
| 523 640,00
| 0,00
| 523 640,00
| 0,00
| Мероприятие 2.2. Проведение капитального ремонта
| Итого
| 939 177,48
| 695 040,10
| 244 137,38
| 0,00
| 818 679,40
| 525 143,60
| 293 535,80
| 0,00
| Мероприятие 2.3. Проведение текущего ремонта
| Итого
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| Мероприятие 2.4. Оснащение оборудованием
| Итого
| 2 461 785,00
| 2 397 289,00
| 64 496,00
| 0,00
| 774 430,00
| 695 040,00
| 79390,00
| 0,00
| Итого по
задаче 1
| 4 432 003,48
| 3 092 329,10
| 1 339 674,38
| 0,00
| 2 116 749,40
| 1 220 183,60
| 896 565,80
| 0,00
| Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранении
| Итого
по задаче 2
| 300 157,70
| 260 100,70
| 40 057,00
| 0,00
| 307 857,20
| 266 243,20
| 41 614,00
| 0,00
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи
| Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации
| Итого
| 2 889 619,59
| 1 067 863,99
| 0,00
| 1 821 755,60
| 4 734 666,99
| 2 912 911,39
| 0,00
| 1 821 755,60
| Мероприятие 2. Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхова-
ния расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу
| Итого
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| Мероприятие 3. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
| Итого
| 29 057,21
| 29 057,21
| 0,00
| 0,00
| 28 964,99
| 28 964,99
| 0,00
| 0,00
| Мероприятие 4. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
| Итого
| 35210,00
| 0,00
| 35210,00
| 0,00
| 16041,00
| 0,00
| 16041,00
| 0,00
| Мероприятие 5. Подготовка к включению с 2013 года в территориальные программы обязательного медицинского страхования дополнительных денежных выплат медицинским работникам первичного звена здравоохранения и дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
| Итого
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| Мероприятие 6. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами
| Итого
| 752662,00
| 752662,00
| 0,00
| 0,00
| 896 559,80
| 896 559,80
| 0,00
| 0,00
| Итого по
задаче 3
| 3 706 548,80
| 1 849 583,20
| 35 210,00
| 1 821 755,60
| 5 676 232,78
| 3 838 436,18
| 16 041,00
| 1 821 755,60
| Итого по программе
| 8 438 709,98
| 5 202 013,00
| 1 414 941,38
| 1 821 755,60
| 8 100 839,38
| 5 324 862,98
| 954 220,80
| 1 821 755,60
|
доля
Федеральный бюджет 10 526 875,98 64
Областной бюджет 2 369 162,18 14
ТФОМС 3 643 511,20 22
Всего 16 539 549,36 16 539 549,36
ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2012 ГОДЫ
|