Пояснительная записка к проекту республиканского бюджета кыргызской республики на 2010-2012 годы





НазваниеПояснительная записка к проекту республиканского бюджета кыргызской республики на 2010-2012 годы
страница4/8
Дата публикации07.08.2014
Размер0.96 Mb.
ТипПояснительная записка
100-bal.ru > Экономика > Пояснительная записка
1   2   3   4   5   6   7   8
- в 2010 году со спецсредствами проектируются в объеме 712,6 млн. сомов по отношению к уточненному плану мая 2009 года (561,7 млн. сомов) с увеличением на 150,9 млн. сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 454,2 млн. сомов, при уточненном плане мая 2009 года 376,0 млн. сомов, с увеличением на 78,1 млн. сомов, специальные средства составляют 258,4 млн. сомов при уточненном плане мая 2009 года 185,6 млн. сомов с ростом на 72,8 млн. сомов.

- в 2011 году со спецсредствами проектируются в объеме 723,6 млн. сомов по отношению к проекту бюджета 2010 года (712,6 млн. сомов) с увеличением на 11,0 млн. сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 465,2 млн. сомов, специальные средства составляют 258,4 млн. сомов.

- в 2012 году со спецсредствами проектируются в объеме 774,6 млн. сомов по отношению к проекту бюджета 2011 года (723,6 млн. сомов) с увеличением на 51,0 млн. сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 462,1 млн. сомов, при проекте бюджета на 2011 год 465,2 млн. сомов, с уменьшением на 3,0 млн. сомов, специальные средства составляют 312,4 млн. сомов с ростом на 54,0 млн. сомов.

Расходы на «Общие вопросы кадрового обслуживания»:

- в 2010 году проектируются в объеме 23,8 млн. сомов по отношению к уточненному плану мая 2009 года (20,0 млн. сомов) с увеличением на 3,8 млн. сомов, т.е. с ростом на 19,0%.

- в 2011 году проектируются в объеме 24,6 млн. сомов по отношению к проекту бюджета 2010 года (23,8 млн. сомов) с увеличением на 0,8 млн. сомов.

- в 2012 году проектируются в объеме 20,2 млн. сомов по отношению к проекту бюджета 2011 года (24,6 млн. сомов) с уменьшением на 4,4 млн. сомов.

Расходы на «Общее планирование и статслужбы»:

- в 2010 году со спецсредствами проектируются в объеме 236,8 млн. сомов по отношению к уточненному плану мая 2009 года (340,7 млн. сомов) с уменьшением на 103,9 млн. сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 216,5 млн. сомов, при уточненном плане мая 2009 года 324,6 млн. сомов, с уменьшением на 108,2 млн. сомов, специальные средства составляют 20,3 млн. сомов при уточненном плане мая 2009 года 16,1 млн. сомов с увеличением на 4,2 млн. сомов. Уменьшение показателей проекта бюджета на 2010 год связано с разовыми расходами произведенных в 2009 году.

- в 2011 году со спецсредствами проектируются в объеме 243,0 млн. сомов по отношению к проекту бюджета 2010 года (236,8 млн. сомов) с увеличением на 6,2 млн. сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 222,7 млн. сомов, при проекте бюджета на 2010 год 216,5 млн. сомов, с увеличением на 6,2 млн. сомов, специальные средства составляют 20,3 млн. сомов при проекте бюджета на 2010 год 20,3 млн. сомов, т.е. без изменений.

- в 2012 году со спецсредствами проектируются в объеме 245,9 млн. сомов по отношению к проекту бюджета 2011 года (243,0 млн. сомов) с увеличением на 2,9 млн. сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 224,6 млн. сомов, при проекте бюджета на 2011 год 222,7 млн. сомов, с увеличением на 2,0 млн. сомов, специальные средства составляют 21,2 млн. сомов с ростом на 0,9 млн. сомов.

Расходы на «Госуслуги общего назначения, не отнесенные к другим категориям»:

- в 2010 году со спецсредствами проектируются в объеме 209,8 млн. сомов по отношению к уточненному плану мая 2009 года (349,2 млн. сомов) с уменьшением на 139,4 млн. сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 136,9 млн. сомов, при уточненном плане мая 2009 года 310,4 млн. сомов, с уменьшением на 173,5 млн. сомов, специальные средства составляют 72,9 млн. сомов при уточненном плане мая 2009 года 38,8 млн. сомов с увеличением на 34,1 млн. сомов.

- в 2011 году со спецсредствами проектируются в объеме 192,4 млн. сомов по отношению к проекту бюджета 2010 года (209,8 млн. сомов) с уменьшением на 17,4 млн. сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 120,1 млн. сомов, при проекте бюджета на 2010 год 136,9 млн. сомов с уменьшением на 16,8 млн. сомов, специальные средства составляют 72,3 млн. сомов при проекте бюджета на 2010 год 72,9 млн. сомов с увеличением на 0,6 млн. сомов.

- в 2012 году со спецсредствами проектируются в объеме 190,7 млн. сомов по отношению к проекту бюджета 2011 года (192,4 млн. сомов) с уменьшением на 1,8 млн. сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 117,7 млн. сомов, при проекте бюджета на 2011 год 120,1 млн. сомов, с уменьшением на 2,4 млн. сомов, специальные средства составляют 73,0 млн. сомов с ростом по отношению проекта бюджета на 2011 год (72,3 млн. сомов) на 0,7 млн. сомов.

Агентства по предупреждению коррупции при Государственной кадровой службе в 2010 году бюджет проектируется в объеме 17,9 млн. сомов по отношению к уточненному плану мая 2009 года (17,1 млн. сомов) с увеличением на 0,8 млн. сомов, специальные средства не заложены.

- в 2011 году бюджет проектируется в объеме 16,8 млн. сомов по отношению к проекту бюджета 2010 года (17,9 млн. сомов) с уменьшением на 1,1 млн.сом, специальные средства не заложены.

- в 2012 году бюджет проектируется в объеме 16,9 млн. сомов по отношению к проекту бюджета 2011 года (16,8 млн. сомов) с увеличением на 0,1 млн. сомов, специальные средства не заложены.

На мероприятия по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней:

- в проекте республиканского бюджета на 2010 год предусмотрены бюджетные средства в сумме 481,9 тыс.сомов, на уровне уточненного бюджета на 2009 год;

- в проекте республиканского бюджета на 2011 год предусмотрены бюджетные средства в сумме 481,9 тыс.сомов, на уровне проекта бюджета на 2010 год;

- в проекте республиканского бюджета на 2012 год предусмотрены бюджетные средства в сумме 513,6 тыс.сомов, что на 6,6 процентов больше по сравнению с проектом бюджета на 2011 год.

Средства будут направлены на формирование Государственного фонда государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней Кыргызской Республики, обеспечение учета и сохранности ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также осуществление контроля за их реализацией и использованием.

Проектом бюджета на 2010 год для Фонда государственных материальных резервов при Государственном агентстве по государственным закупкам и материальным резервам при Правительстве Кыргызской Республики (матрезервы) предусмотрено 300,0 млн.сомов. Средства планируется направить на пополнение материальных ценностей в государственный резерв Кыргызской Республики.
При составлении трехлетнего прогноза бюджета по обслуживанию государственного долга Кыргызской Республики на 2010-2012гг. учитывались следующие исходные данные:

  • Сумма освоенного и непогашенного государственного долга по состоянию на 30.10.2009г., которая составила 117,085 млрд. сом (2,678 млрд. долл. США);

  • Графики погашения действующих и запланированных займов;

  • Прогноз освоения кредитных средств по действующим и запланированным внешним заимствованиям и новых принятых обязательств по внутреннему долгу;

  • Предположение о реализации Протокола Парижского клуба от 11.03.2005г. в отношении двусторонних кредиторов Кыргызской Республики1;

  • Обменный курс доллара США – 44.00 сомов.

Государственный долг Кыргызской Республики за период с 2007 по 2009 годы составил:

(млн. сом)

Долг на:

31.12.2007г.

31.12.2008г.

30.10.2009г.

Внешний

73 725,69

83 877,18

109 247.98

Внутренний

7 141,19

7 548,95

7 836.52

Итого

80 866,88

91 426,13

117 084,5


В 2010-2012гг. на обслуживание государственного долга планируется направить следующие объемы бюджетных средств:

(млн. сом)

Государственный долг

2009

2010

2011

2012

Основная сумма

5 705,21

5 671,33

5 540,80

5 893,75

Внешний

1 609,10

1 724,45

1 801,11

1 892,67

Внутренний

4 096,11

3 946,88

3 739,69

4 001,08

Проценты

1 656,57

2 173,20

2 080,42

2 103,52

Внешний

865,99

1 133,70

1 194,52

1 243,83

Внутренний

790,58

1 039,49

885,90

859,69

Итого:

7 361,78

7 844,53

7 621,22

7 997,26


На обслуживание внешнего долга в 2010-2012гг. будут направлены средства в следующих размерах:

(млн. сом)

Внешний долг

2009

2010

2011

2012

Основная сумма

1 609,10

1 724,45

1 801,11

1 892,67

Многосторонний

1 344,01

1 531,37

1 567,98

1 637,77

Двусторонний

265,08

193,08

233,13

254,90

Проценты

865,99

1 133,70

1 194,52

1 243,83

Многосторонний

551,29

566,85

553,24

683,46

Двусторонний

314,70

566,85

641,28

560,37

Итого:

2 475,09

2 858,15

2 995,63

3 136,50


Анализ прогнозных показателей обслуживания внешнего долга показал, что:

  • Доля обслуживания долга перед многосторонними кредиторами в общем объеме расходов по внешнему долгу в рассматриваемый период составит 73,4%, 70,8% и 74,0% соответственно, доля расходов по обслуживанию двусторонних кредитов составит 26,6%, 29,2% и 26,0%;

  • Доля расходов на обслуживание основной суммы с 2010 по 2012 годы составит 60,3%, 60,1% и 60,3% соответственно.

На обслуживание внутреннего долга, по прогнозным показателям, в 2010-2012гг. будут направлены средства в следующих размерах:

(млн. сом)

Внутренний долг/год

2009

2010

2011

2012

Основная сумма

4 096,114

4246,87

4 221,24

4672,71

Краткосрочные ГЦБ

3 151,93

3235,75

3355,71

2989,16

Долгосрочные ГЦБ

944,184

1011,12

865,52

1 683,55

Проценты

790,58

908,86

815,9

764,39

Краткосрочные ГЦБ

274,71

322,43

401,28

342,83

Долгосрочные ГЦБ

515,62

585,89

414,09

421,03

Индексация вкладов

0,24

0,53

0,53

0,53

Итого:

4 886,69

5 155,74

5 037,15

5 437,12


Значительную долю расходов по обслуживанию внутреннего долга составят расходы по обслуживанию краткосрочных ценных бумаг: в 2010 г. – 69%, в 2011 г. – 74,5% и 2012 г. – 61,2%.

Статьи расходов по обслуживанию внутреннего долга состоят из:

  • выплат по погашению основной суммы и процентов по краткосрочным и долгосрочным ценным бумагам Правительства Кыргызской Республики;

  • расходов по погашению индексированных сбережений населения (индексированные вклады Кыргызэлбанка, облигации Государственного целевого беспроцентного займа 1990 года, Государственного 15-процентного внутреннего выигрышного займа Кыргызской Республики 1993 года и по долгосрочным (накопительным) видам страхования в период до 1 января 1992 года).

Стратегия управления государственным долгом:

В целях обеспечения эффективного управления государственным долгом в среднесрочном периоде МФКР разработана Стратегия управления государственным долгом на период 2009-2011 годы (Стратегия), одобренная Постановлением Правительства Кыргызской Республики №400 от 23 июня 2009г.

Основными задачами данной Стратегии являются:

  • Дальнейшее сокращение бремени государственного внешнего долга (путем снижения соотношения государственного внешнего долга к ВВП и снижения соотношения обслуживания государственного внешнего долга к экспорту);

  • Постепенное увеличение объемов внутреннего заимствования;

  • Внедрение практики управления рисками.

В процессе реализации сформулированных в Стратегии задач МФКР будет руководствоваться нижеследующими принципами:

  • Прозрачность осуществления государственных заимствований;

  • Своевременное обслуживание обязательств Кыргызской Республики по государственному долгу;

  • Привлечение внешних займов на льготной основе;

  • Приоритизация (в том числе и финансовая окупаемость) внешних займов и обусловленность их привлечения темпами и потребностями экономического роста;

  • Развитие рынка государственных ценных бумаг Кыргызской Республики и расширение спектра выпускаемых государственных ценных бумаг;

В рамках достижения вышеперечисленных задач Стратегией намечен ряд мероприятий, в том числе:

  • Участие и использование существующих в практике механизмов сокращения внешнего долга (конверсионные операции - обмен долга на активы, экологию, развитие, международные программы и инициативы по снижению долгового бремени);

  • Сохранение минимального требования льготности по вновь привлекаемым внешним займам (35% грантового элемента);

  • Расширение политики привлечения прямых инвестиций и поступлений внешней помощи в виде грантов;

  • Разработка и внедрение механизма привлечения внешних займов, на основе приоритизированного подхода и экспертизе экономической эффективности кредитов;

  • Расширение инструментов внутреннего заимствования посредством выпуска и размещения новых видов государственных ценных бумаг;

  • Совершенствование механизма размещения государственных ценных бумаг и расширение круга участников рынка государственных ценных бумаг посредством развития как первичного, так и вторичного рынка;

  • Дальнейшее совершенствование нормативной базы по государственному долгу Кыргызской Республики.


МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ

В соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 апреля 2008 года №128 проект местных бюджетов на 2010 год и прогнозы на 2011-2012 годы сформированы по трех уровневой системе межбюджетных отношений.

При формировании местных бюджетов на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы имеются следующие особенности.

Первой особенностью является то, что все органы местного самоуправления и районы, общее количество которых составляет 524 субъектов, были разделены на 5 групп:

  1. Города республиканского значения - 2;

  2. Города областного значения - 12;

  3. Города районного значения - 11;

  4. Айыл окмоту – 459;

  5. Районы – 40.

Второй особенностью формирования местных бюджетов является то, что в переходный период, где имеются определенные проблемы и риски, Министерство финансов и в дальнейшем построит работу по формированию и исполнению местных бюджетов напрямую непосредственно с районами и органами местного самоуправления городов республиканского, областного и районного значения, и через территориальные (районные отделы финансов) подразделения – с айыл окмоту. При этом самостоятельность органов местного самоуправления при формировании, утверждении и исполнении местных бюджетов сохраняется, как в предыдущий год.

При определении нормативов отчислений от общегосударственных налогов учтен экономический потенциал местных бюджетов и распределены диференцированно следующим образом:




Наименование групп

Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом

Налог на основе обязательного патента


Налог с продаж

1

Города республиканского значения

35%

50%

50%

2

Города областного значения

30%

50%

50%

3

Города районного значения

30%

50%

25%

4

Айыл окмоту




50%

25%

5

Районы

30%




25%


При этом принимались во внимание следующие критерии, которым должны удовлетворять эти налоги:

  • связь объема поступлений с уровнем благосостояния местного населения;

  • возможность органов МСУ реально влиять на базу налогообложения и собираемость налогов;

  • равномерность размещения налоговой базы по территории;

  • равномерность поступлений в течение года;

  • хорошая прогнозируемость налога на уровне местных самоуправлений.

При формировании местных бюджетов на 2010-2012 гг. за основу приняты следующие принципы:

  • Предоставление самостоятельности в формирование и управление местных бюджетов на уровне МСУ и районов;

  • Принцип «не навреди» (за базовый принят утвержденный бюджет 2009 года);

  • Максимальное сокращение встречных финансовых потоков за счет нормативов отчислений от общегосударственных налогов;

  • Пропорциональное выравнивание бюджетной обеспеченности до максимально возможного уровня с учетом возможностей республиканского бюджета;

Основными задачами, стоящими перед Министерством финансов и требующие скорейшего решения, определены:

  1. Дальнейшая работа по совершенствованию разграничения полномочий и расходных обязательств между органами государственной власти и органами местного самоуправления;

  2. Программное обеспечение местных самоуправлений и создание в Министерстве Финансов единой базы данных по всем местным самоуправлениям, по показателям и статистическим данным, отражающим уровень социально-экономического развития, а также качество управления муниципальными финансами;

  3. Улучшение аналитической работы органов местных самоуправлений по управлению бюджетом и совершенствование их бюджетной отчетности.

В настоящее время, актуальными вопросами в дальнейшем продвижении реформ фискальной децентрализации, на наш взгляд, являются следующие проблемы:

  • Неоптимальное административно-территориальное деление и большое количество органов местных самоуправлений;

  • Неравномерность доходного потенциала органов местных самоуправлений (сверхобеспеченность отдельных органов местных самоуправлений и слабая доходная база большинства органов местных самоуправлений);

Согласно расчетам, при переходе на новую бюджетную систему из 459 айыл окмоту 25 процентов являются самодостаточными. Сверхобепеченность органов МСУ выражается в том, что среднедушевые расходы по сравнению с бедными айыл окмоту превышают в несколько раз.

  • Слабая материально-техническая база органов местных самоуправлений;

Таким образом, общий объем расходов проектов местных бюджетов на 2010-2012 гг. составляет:

(млн. сомов)


Наименование

Уточ. на 2009 г.

Проект на 2010г.

Проект на 2011г.

Проект на 2012 г.

Откл.

(3-2)

Откл.

(4-2)

Откл.

(5-2)

1

2

3

4

5

6

7

8

Местные бюджеты

12494,5

14107,8

15001,8

15812,3

1613,3

2507,3

3317,8



Увеличение расходов местных бюджетов объясняется следующими факторами:

  • увеличением доходной части самодостаточных органов местных самоуправлений;

  • компенсация непокрытых расходов дотационных органов местного самоуправления связанные с увеличением заработной платы и норм питания в 2008 году согласно Указов Президента (№540, 541, 542, от 6.12.2007 года « О повышении заработной платы учреждениям социальной сферы» и №548 13.12.2007 года «О повышении заработной платы государственным и муниципальным служащим»), Указа Президента КР №295 от 29.06.2009г «О повышении размеров тарифных ставок отдельным категориям работников Министерства труда и социального развития», а так же постановления ПКР (№7 15.01.2008г «О денежных нормах питания учреждений социальной сферы»);

  • открытием новых школ и дошкольных учреждений.

На финансирование трансфертов из республиканского бюджета местным бюджетам (выравнивающие и категориальные гранты) на 2010-2012 года, предусмотрено ассигнований:

(млн. сомов)


Наименование

Уточ. на 2009 г.

Проект на 2010г.

Проект на 2011 г.

Проект на 2012 г.

Откл.

(3-2)

Откл.

(4-2)

Откл.

(5-2)

1

2

3

4

5

6

7

8

Категориальные гранты

4209,1

4 112,6

4 124,7

4 124,7

-96,5

-84,4

-84,4



Объемы категориальных грантов были рассчитаны исходя от объема фонда заработной платы работников образования, с учётом повышения в 2008 году в соответствии с утверждёнными тарификационными списками и повышением доплат за классное руководство. Также, учтены внедрение принципа подушевого финансирования в сфере образования, в соответствии с постановлением Правительства КР от 19.03.2008 года №91 «Об утверждении методики и формулы определения категориального гранта местным бюджетам на финансирование образовательных учреждений КР».

В настоящее время реализуется пилотный проект в Чуйской и Ысык-Кульской области, начиная с сентября 2009 года внедрен проект по Баткенской области.
(млн. сомов)


Наименование

Утв. На 2009 г.

Проект на 2010г.

Проект на 2011 г.

Проект на 2012 г.

Откл.

(3-2)

Откл.

(4-2)

Откл.

(5-2)

1

2

3

4

5

6

7

8

Выравнивающие гранты

773,0

820,1

776,1

753,9

47,1

3,1

-19,1



Объемы выравнивающих грантов были определены на основе математической формулы расчета выравнивающего гранта, где за основу расчётов было принято значение «бюджетной обеспеченности» местного самоуправления, которая представляет собой объем доходов в расчете на одного жителя, который может быть получен бюджетом айыл окмоту (горуправы) исходя из уровня экономического развития соответствующей территории, с учетом различий в структуре населения, социально-экономических, климатических, географических и иных объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость предоставления бюджетных услуг в расчете на одного жителя. При этом для каждого органа МСУ были применены дополнительные корректировочные коэффициенты, реально влияющие на объем расходных обязательств местных бюджетов (коэффициенты высокогорности и труднодоступности, масштаба, структуры населения и урбанизации).
Оборона

Расходы по разделу на 2010 год предусмотрены в сумме 2 560,1 млн. сомов, в том числе расходы за счет бюджетных средств составят 1 997,8 млн. сомов и за счет спецсредств 463,7 млн. сомов. Расходы по разделу составят 1,1 % к ВВП или 4,0 % к общей сумме расходов.

Расходы по разделу на 2011 год предусмотрены в сумме 2 603,9 млн. сомов, в том числе расходы за счет бюджетных средств составят 2 063,2 млн. сомов и за счет спецсредств 465,0 млн. сомов. Расходы по разделу составят 0,9 % к ВВП или % к 4,3 общей сумме расходов республиканского бюджета.

Расходы по разделу на 2012 год предусмотрены в сумме 2 580,9 млн. сомов, в том числе расходы за счет бюджетных средств составят 2 115,5 млн. сомов и за счет спецсредств 465,5 млн. сомов. Расходы по разделу составят 0,8 % к ВВП или 4,3 % к общей сумме расходов республиканского бюджета.

По Министерству обороны Кыргызской Республики в 2010 году со спецсредствами проектируется в объеме 1 090,4 млн. сомов по отношению к уточненному плану 2009 года (1 252,7 млн. сомов), с уменьшением на 162,3 млн. сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 639,9 млн. сомов, при уточненном плане на 2009 год 659,0 млн. сомов, с уменьшением на 19,1 млн. сомов, специальные средства составляют 450,6 млн. сомов при уточненном плане на 2009 год 593,8 млн. сомов с уменьшением на 143,2млн. сомов.

В 2011 году со спецсредствами проектируется в объеме 933,7 млн. сомов по отношению к проекту бюджета 2010 года (1 033,1 млн. сомов) с уменьшением на 99,4 млн. сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 561,6 млн. сомов, при проекте бюджета 2010 год 582,5 млн. сомов, с уменьшением на 20,9 млн. сомов. Специальные средства составляют 372,1 млн. сомов по отношению к проекту бюджета на 2010 год 450,6 млн. сомов с уменьшением на 78,4 млн. сомов.

В 2012 году со спецсредствами проектируется в объеме 953,2 млн. сомов по отношению к проекту бюджета 2011 года (933,7 млн. сомов) с увеличением на 19,5 млн. сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 567,1 млн. сомов, при проекте бюджета на 2011 год 561,6 млн. сомов, с увеличением на 5,5 млн. сомов, специальные средства составляют 386,1 млн. сомов по отношению к проекту бюджета на 2011 год 372,1 млн. сомов с увеличением на 14,0 млн. сомов.

По Пограничной службе Кыргызской Республики в 2010 году со спецсредствами проектируется в объеме 606,7 млн. сомов по отношению к уточненному плану 2009 года (603,0 млн. сомов) с увеличением на 3,7 млн. сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 594,2 млн. сомов, при уточненном плане на 2009 год 590,5 млн. сомов, с уменьшением на 3,7 млн. сомов, специальные средства составляют 12,5 млн. сомов при уточненном плане на 2009 год 12,5 млн. сомов, т. е. без изменений.

В 2011 году со спецсредствами проектируется в объеме 561,8 млн. сомов по отношению к проекту бюджета 2010 года (551,7 млн. сомов) с увеличением на 10,1 млн. сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 544,3 млн. сомов, при проекте бюджета 2010 год 539,2 млн. сомов с увеличением на 5,1 млн. сомов. Специальные средства составляют 17,5 млн. сомов по отношению к проекту бюджета на 2010 год 12,5 млн. сомов с увеличением на 5,0 млн. сомов.

В 2012 году со спецсредствами проектируется в объеме 567,9 млн. сомов по отношению к проекту бюджета 2011 года (561,8 млн. сомов) с увеличением на 6,1 млн. сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 549,6 млн. сомов, при проекте бюджета на 2011 год 544,3 млн. сомов, с увеличением на 5,3 млн. сомов, специальные средства составляют 18,3 млн. сомов по отношению к проекту бюджета на 2011 год 17,5 млн. сомов с увеличением на 0,8 млн. сомов.

По Военному суду Кыргызской Республики в 2010 году бюджет проектируется в объеме 15,8 млн. сомов по отношению к уточненному плану 2009 года (18,1 млн. сомов) с уменьшением на 2,3 млн. сомов, специальные средства не заложены.

В 2011 году бюджет проектируется в объеме 16,0 млн. сомов по отношению к проекту бюджета 2010 года (15,8 млн. сомов) с увеличением на 0,2 млн. сомов, специальные средства не заложены.

В 2012 году бюджет проектируется в объеме 16,2 млн. сомов по отношению к проекту бюджета 2011 года (16,0 млн. сомов) с увеличением на 0,2 млн. сомов, специальные средства не заложены.

По Военной прокуратуре Кыргызской Республики в 2010 году со спецсредствами проектируется в объеме 16,6 млн. сомов по отношению к уточненному плану 2009 года (18,1 млн. сомов) с уменьшением на 1,5 млн. сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 15,6 млн. сомов, при уточненном плане на 2009 год 18,1 млн. сомов, с уменьшением на 2,5 млн. сомов, специальные средства в 2009 году не заложены. В 2010 году проектом бюджета специальные средства составляют 1,0 млн. сомов.

В 2011 году со спецсредствами проектируется в объеме 17,0 млн. сомов по отношению к проекту бюджета 2010 года (16,6 млн. сомов) с увеличением на 0,4 млн. сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 16,0 млн. сомов, при проекте бюджета 2010 год 15,6 млн. сомов, с увеличением на 0,4 млн. сомов. Специальные средства составляют 1,0 млн. сомов на уровне проекта бюджета 2010 года.

В 2012 году со спецсредствами проектируется в объеме 17,2 млн. сомов по отношению к проекту бюджета 2011 года (17,0 млн. сомов) с увеличением на 0,2 млн. сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 16,2 млн. сомов, при проекте бюджета на 2011 год 16,0 млн. сомов, с увеличением на 0,2 млн. сомов, специальные средства составляют 1,0 млн. сомов на уровне проекта бюджета 2011 года.
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Пояснительная записка к проекту республиканского бюджета кыргызской республики на 2010-2012 годы iconРаспоряжение правительства кыргызской республики
Законом Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", статьями...
Пояснительная записка к проекту республиканского бюджета кыргызской республики на 2010-2012 годы iconВедомственная целевая программа поддержка начинающих фермеров на...
Наименование органа исполнительной власти Чувашской Республики (главного распорядителя средств республиканского бюджета Чувашской...
Пояснительная записка к проекту республиканского бюджета кыргызской республики на 2010-2012 годы iconЗакон Кыргызской Республики
Кыргызской Республики, а также в иных сферах общественной жизни Кыргызской Республики в случаях и порядке, предусмотренных настоящим...
Пояснительная записка к проекту республиканского бюджета кыргызской республики на 2010-2012 годы iconЗакон кыргызской республики
Национальный (Центральный) банк Кыргызской Республики (далее Банк Кыргызстана) является банком Кыргызской Республики и находится...
Пояснительная записка к проекту республиканского бюджета кыргызской республики на 2010-2012 годы iconЗакон Кыргызской Республики «О гражданском контроле над соблюдением...
Ия и освобождения от должности Комиссара по правам человека в деятельности органов внутренних дел Кыргызской Республики, а также...
Пояснительная записка к проекту республиканского бюджета кыргызской республики на 2010-2012 годы iconЭпидемиологический надзор за малярией и элиминация городских вспышек...
...
Пояснительная записка к проекту республиканского бюджета кыргызской республики на 2010-2012 годы iconЗакон кыргызской республики
См также Положение о порядке осуществления адвокатской деятельности, утвержденное приказом Министерства юстиции Кыргызской Республики...
Пояснительная записка к проекту республиканского бюджета кыргызской республики на 2010-2012 годы iconКыргызской Республики "О государственном языке Кыргызской Республики"
О реализации данного Закона кр см постановление Правительства кр от 28 декабря 2004 года n 958 "О мерах по созданию организационных...
Пояснительная записка к проекту республиканского бюджета кыргызской республики на 2010-2012 годы iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Правительства Республики Бурятия «Об утверждении Перечня общественно значимых мероприятий в Республике Бурятия на 2013 год, финансируемых...
Пояснительная записка к проекту республиканского бюджета кыргызской республики на 2010-2012 годы iconЗакон кыргызской республики
Законом регулируются имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие на территории Кыргызской...
Пояснительная записка к проекту республиканского бюджета кыргызской республики на 2010-2012 годы iconI. пояснительная записка требования к студентам
Определить роль и место государственного бюджета в политическом управлении, понять общественные функции бюджета
Пояснительная записка к проекту республиканского бюджета кыргызской республики на 2010-2012 годы iconПояснительная записка Настоящая программа разработана в соответствии...
Республики Татарстан на 2002-2006 годы, соответствии с приказом Минобразования России, от 23 сентября 2002 г. №3352 "Об утверждении...
Пояснительная записка к проекту республиканского бюджета кыргызской республики на 2010-2012 годы iconПо итогам исполнения бюджета муниципального района Краснокамский...
Краснокамский район Республики Башкортостан в целях совершенствования администрирования доходов бюджета и выработки дополнительных...
Пояснительная записка к проекту республиканского бюджета кыргызской республики на 2010-2012 годы iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Годы», «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы», «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия...
Пояснительная записка к проекту республиканского бюджета кыргызской республики на 2010-2012 годы iconО проведении республиканского специализированного (профильного) лагеря
Республики Карелия. Проводится в рамках региональной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих...
Пояснительная записка к проекту республиканского бюджета кыргызской республики на 2010-2012 годы iconПресс-релиз Контактная информация
Чеченской Республики по противодействию коррупции в Чеченской Республике на 2012-2013 годы» и постановления Правительства Чеченской...


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск