1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| ЗАДАЧА: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ
| Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по экономике субъекта Российской Федерации
| %
| 56
| 65
| 73
| 80
| 90
| 100
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, со средней заработной платой по экономике Республики Татарстан
| %
| 67
| 73
| 80
| 86
| 92
| 100
| ЗАДАЧА: РАЗВИТИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
| Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности
| %
| 9,5
| 10,1
| 10,7
| 11,2
| 13,2
| 14,2
| Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности
| %
| 2,3
| 3,1
| 5,0
| 7,1
| 9,2
| 10
| Реализация программы единой конкурсной поддержки социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
| да/нет
| нет
| да
| да
| да
| да
| да
| Наличие практики привлечения на конкурсной основе частного сектора к оказанию социальных услуг населению
| да/нет
| да
| да
| да
| да
| да
| да
| ЗАДАЧА: ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕХОД НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, имеющих право на получение социальных услуг и обратившихся за их получением в учреждения социального обслуживания населения
| %
| 95,6
| 95,6
| 96,0
| 98,7
| 99,0
| 99,3
| Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Республике Татарстан
| %
| 0,6
| 0,58
| 0,57
| 0,55
| 0,52
| 0,5
| Несоответствие качества фактически предоставляемых услуг стандартам (критериям) качества государственных услуг
| нет (0)/да (1)
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| Доля учреждений, деятельность которых не соответствует установленным критериям (стандартам)
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| Отношение количества выплатных дел получателей социальных выплат, переведенных в электронное хранилище, к общему количеству выплатных дел получателей
| %
| 10
| 50
| 100
| 100
| 100
| 100
| Отношение числа граждан, получивших государственную социальную помощь в рамках заключенных социальных контрактов, к общей численности получателей государственной социальной помощи
| %
| 5
| 10
| 15
| 20
| 25
| 35
| Доля услуг, доступных в электронном виде
| %
| 30
| 80
| 100
| 100
| 100
| 100
| Доля специалистов, имеющих возможность оказывать государственные услуги в электронном виде, к общему количеству оказывающих такие услуги
| %
| 50
| 75
| 100
| 100
| 100
| 100
| Доля защищенных рабочих мест
| %
| 20
| 50
| 75
| 100
| 100
| 100
| Доля аттестованных рабочих мест
| %
| 0
| 0
| 0
| 100
| 100
| 100
| ЗАДАЧА: СОХРАНЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОТРАСЛИ
| Доля специалистов, прошедших повышение квалификации, от общего количества специалистов отрасли
| %
| 30
| 30
| 30
| 30
| 30
| 30
| Аттестация работников на соответствие занимаемой должности
| %
| -
| -
| 100
| 100
| 100
| 100
| Выполнение государственного заказа на подготовку квалифицированных кадров из числа выпускников коррекционных школ
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| ЗАДАЧА: ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
| Публикация специализированных полос в изданиях, распространяемых на территории Республики Татарстан, по вопросам социального обслуживания
| число публикаций
| 12
| 12
| 12
| 12
| 12
| 12
| Создание и трансляция цикла телевизионных передач на республиканских телеканалах по вопросам социального обслуживания, ориентированных на пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в более подробном разъяснении социально значимых тем
| число телевизионных передач
| 24
| 24
| 24
| 24
| 24
| 24
| Организация еженедельной тематической рубрики в эфире утреннего вещания на республиканских телеканалах по вопросам социального обслуживания населения
| число трансляций
| -
| 24
| -
| 24
| -
| 24
| Создание и трансляция на радио серии аудиороликов, направленных на популяризацию профессии социального работника
| число трансляций
| -
| 600
| -
| 600
| -
| -
| Организация работы по актуализации постоянно действующей рубрики (он-лайн-конференции) с руководителем или специалистами Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан на площадке электронной версии газеты, распространяемой на территории Республики Татарстан
| число ответов на вопросы
| 24
| 24
| 24
| 24
| 24
| 24
| Организация работы по освещению мероприятий, проводимых в отрасли, на официальном сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
| число публикаций
| 350
| 350
| 350
| 350
| 350
| 350
| ЗАДАЧА: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
| Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| Удельный вес зданий учреждений социального обслуживания, охваченных капитальным ремонтом, от общего количества зданий учреждений социального обслуживания, требующих проведения капитального ремонта
| %
|
| 50
| 59,8
| 70,4
| 80,3
| 93,1
| Удельный вес учреждений социального обслуживания, доведенных до норм СанПиН
| %
|
| 50,5
| 59,7
| 70,1
| 80,4
| 94,2
| Удельный вес учреждений социального обслуживания в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011 –2015 и на период до 2020 года» от количества запланированных мероприятий
| %
|
| 50
| 59,8
| 69,6
| 79,5
| 89,3
|
Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения
Категория работников* - социальные работники
№
| Наименование показателей
| 2012 г.
| 2013 г.
| 2014 г.
| 2015 г.
| 2016 г.
| 2017 г.
| 2018 г.
| 2013 – 2015 гг.
| 2013 – 2018 гг.
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 1
| Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей
| 23240
| 26100
| 29232
| 32740
| 36669
| 41069
| 45997
| 29357
| 35301
| 2
| Темп роста к предыдущему году, %
| 116,3
| 112
| 112
| 112
| 112
| 112
| 112
| Х
| Х
| 3
| Среднесписочная численность социальных работников, тыс.человек
| 3,469
| 3,469
| 3,469
| 3,469
| 3,469
| 3,469
| 3,469
| 3,469
| 3,469
| 4
| Среднемесячная заработная плата социальных работников, тыс.рублей
| 12,2
| 14,616
| 19,001
| 23,9
| 29,335
| 36,962
| 45,997
| 19,172
| 28,302
| 5
| Темп роста к предыдущему году, %
|
| 119,8
| 130,0
| 125,8
| 122,7
| 126,0
| 124,4
| Х
| Х
| 6
| Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
| 52,36
| 56,00
| 65,00
| 73,00
| 80,00
| 90,00
| 100,00
| 64,67
| 77,33
| 7
| Размер начислений на фонд оплаты труда, %
| 1,302
| 1,302
| 1,302
| 1,302
| 1,302
| 1,302
| 1,302
| Х
| Х
| 8
| Фонд оплаты труда с начислениями, млн.рублей
| 633,42
| 792,2
| 1029,8
| 1295,4
| 1589,9
| 2003,3
| 2493
| 3117,4
| 9203,6
| 9
| Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн.рублей (фонд оплаты труда стр.8 по графе соответствующего года – стр.8 за 2012 г.)
| Х
| 158,8
| 396,38
| 661,98
| 956,48
| 1369,9
| 1859,58
| 1217,16
| 5403,1
|
| в том числе:
| Х
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн.рублей
| Х
| 28,4
| 58,3
| 61,2
| 61,2
| 61,2
| 61,2
| 147,9
| 331,5
| 11
| включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации
| Х
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12
| за счет средств ОМС, млн.рублей
| Х
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13
| за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.рублей
| Х
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14
| за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн.рублей
| Х
| 130,4
| 338,08
| 600,78
| 895,28
| 1308,7
| 1798,38
| 1069,26
| 5071,6
| 15
| Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн.рублей (стр.10+12+13+14)
| Х
| 158,8
| 396,38
| 661,98
| 956,48
| 1369,9
| 1859,58
| 1217,16
| 5403,1
| 16
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15х100%)
| Х
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| Х
| Х
|
|